Робочі документи аудитора
Чи забезпечує існуюча на підприємстві-клієнті система бухгалтерського обліку належний облік активів і пасивів підприємства
Перевірка даних синтетичного обліку
Перевірка даних аналітичного обліку та ін.
3Система внутрішнього контролю
Перевірка надійності та ефективності системи внутрішнього контролю підприємства-клієнта та ін.
Складено аудитором _____________________________________________
(підпис)
Перевірено і схвалено менеджером (партнером) ___________________________
(підпис)
Таблиця 2.6.2
Оцінка рівня допустимого ризику невиявлення
Справа______________________стор._______________________________
Клієнт__________________________________________________________
Період перевірки_________________________________________________
Номер (шифр) документа__________________________________________
Аудиторська фірма_______________________________________________
Реєстраційний номер _____________________________________________
Аудитор ________________________________________________________
№
з/пОсновні напрямки перевіркиРівень ризику (високий, середній або в абсолютному виразі)Зауваження (коментарі)
1Фінансова (бухгалтерська звітність)
2Процес закупівлі постачання
3Процес виробництва
4Процес збуту
5Основі засоби